按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合
预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)万源市城市发展服务中心职能简介。
(一) 贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。
(二)参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施,负责城市规划区内的市政础设施建设和日常维护等工作(不含城市供水系统、天然气管道)。
(三)负责城市规划区内的环境卫生工作(不含建筑垃圾),负责城市公厕的日常维护、清洁等工作,负责督促门前“五包”工作的落实。
(四)负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施设备的建设和日常维护等工作。
(五)负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。
(六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)万源市城市发展服务中心2024年重点工作。
1、党的建设方面。为持续加强党建工作促进业务工作走深走实,在推进城市发展服务各项工作中发挥引领作用。下一步,一是认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省第十二次党代会精神、达州市第五次党代会、万源市第七次党代会和市委七届二次全会暨市委经济工作会议精神;二是持续巩固“不忘初心 f 牢记使命”主题教育活动,党史学习教育、“四心”作风问题教育整顿工作成果;三是扎实开展三会一课、党员发展、党建创新等各项工作;四是全面深化从严治党,党风廉政建设及反腐败等工作;五是认真做好意识形态领域和重大突发网络舆情等工作。
2、主责主业方面。
1.环境卫生。一是加强环卫日常管理,强化督查。严格按照《环卫一体化考核方案》进行考核,督促威保特公司加大清扫保洁和生活垃圾清运力度,城区主干道垃圾随产随清,次干道垃圾日产日清,确保城区主、次干道保洁达到国家二级道路标准。持续开展“五治”工作,强化扬尘治理工作。加大集贸市场周边、背街小巷、城乡结合部等的卫生整治力度,彻底消除城乡卫生死角。二是全力配合华新公司继续加大生活垃圾生态处置项目运行的监管和城区垃圾入场的计量工作。三是持续加强生活垃圾填埋场渗滤液处理的监管工作,确保垃圾渗滤液的无害化处置,保障在线视频监控系统和在线数据传输系统运行正常,传输数据准确,坚决杜绝环保安全事故的发生。四是在城区街道及部分小区增设四分类垃圾桶40余个,投放塑料分类垃圾桶200余个。五是完成城区老旧小区改造项目中剩下7座公厕提升改造。六是逐步推进生活垃圾分类收集工作。
2.园林绿化。一是强化城市绿化管养并重,做到建设一批,管好一批,养好一片的绿化管护责任,继续加大绿化管理水平,做好病虫害防治,修枝整形、苗木补植等日常基础性工作。二是巩固绿量,进一步改善人居环境。通过实施规划建绿、见缝插绿、拆墙透绿、垂直挂绿、屋顶造绿、拆迁增绿等措施,提高城市绿量,增强生态功能。加强城市公共绿地建设,分层次合理布局公园绿地,力争居民“出门见绿、500米见园”。三是严格按照《万源市城市绿地系统规划》规定,对未达标的单位,要按照有关规定征收绿化补偿费,实行易地建绿。构建科学合理的城市生态格局,提高城市园林绿地的生态功能,有效降低城市“热岛效应”。四是积极谋划,利用荒坡荒地打造街道(小区)小游园,城市微景观。五是升级打造河西大巴山茶文化公园。以公园两侧绿化建设作为升级打造的启动点,进行恢复植被,稳定生态结构,建设防火通道、市民休闲锻炼儿童乐园等基础设施,把茶文化公园建设成为万源市的生态“绿肺”天然“氧吧”,为市民提供一个良好的休闲锻炼生态环境。六是高起点定位,精品建设,将红军公园进行统一规划,合理确立功能分区,植绿补绿,逐步增添市民休闲、儿童玩乐等设施设备,建成城市中心区设施最齐全的多功能城市公园。七是开展4次城区绿化带修枝整形工作、春冬季病虫害防治工作、城区春季苗木补植补栽工作、城区大树排危工作;制定2023年城区荒坡荒地绿化方案、2023年城市公园维修维护方案待批复后按程序组织实施。
3.城市照明。一是完成2023年度路灯维修材料采购项目工作;二是完成亮化工程检修项目工作;三是继续加强日常维护、维修管理工作,确保按季按时开关灯,实施全夜灯和半夜灯按需照明,确保城区亮灯率达98%以上,进一步加强和完善我市城区背街小巷照明设施维护工作;四是深入排查路灯设施设备安全隐患,把各种隐患消除于萌芽状态之中,防止安全事故发生。
4.市政设施。一是2023年1月13日前完成2023年春节氛围营造工作;二是完成万源市2021年老旧小区(驮山小区及周边老旧小区)改造项目;三是完成万源市城区排水防涝设施改建工程第一标段(向前广场、万三中区域)施工工程项目,解决火车站站前广场下穿通道积水问题。四是2023年5月30日前完成汛前城区管网、雨水收集口疏通清淤工作,确保城区安全度汛;五是加快推进万源市河西万和路内涝点整治工程项目;六是持续做好重大项目储备、固定资产入库及项目资金争取等工作。
二、部门概况
万源市城市发展服务中心(简称市城市发展中心)是市政府直属公益一类事业单位,为正科级。
三、收支预算总体情况
2023年万源市城市发展服务中心收入预算总额2655.33万元,其中:当年财政拨款收入2612.86万元,上年结转收入42.47万元。相应安排支出预算2655.33万元,其中:社会保障和就业70.78万元,卫生健康支出30.3万元,节能环保支出1678.75万元,城乡社区支出771.74万元,农林水支出52.47万元,住房保障支出51.3万元。
四、支出预算安排情况
万源市城市发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理事务相关工作。
基本支出,是用于保障城市发展中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障城市保洁、园林绿化管理、城市路灯管理、市政基础设施维护等工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会和就业支出,主要用于单位在编职工基本养老保险缴费,遗属定补支出。
(二)卫生健康支出,主要用于单位在编职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)节能环保支出,主要用于环卫服务市场化项目。
(四)城乡社区支出,主要用于单位在编职工工资、公用经费、城市路灯电费等。
(五)农林水支出、主要用于城区日常园林绿化管理,2022年春季绿化补植补造项目。
(六)住房保障支出,用于单位按规定为在编职工缴纳住房公积金等支出。
(七)按经济分类主要用于以下方面:
1、工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴
补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金缴费。
2、商品和服务支出。主要用于: 日常办公、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
3、对个人和家庭的补助。主要用于:单位职工遗属定补。
4、其他资本性支出。主要用于:办公设备购置支出。
五、部门预算表(详见万源市2023年部门预算信息公开样表)
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部门收支总表 | |||
部门: |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,612.86 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 70.78 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 30.30 |
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| 十一、节能环保支出 | 1,678.75 |
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| 十二、城乡社区支出 | 771.74 |
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| 十三、农林水支出 | 52.47 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 51.30 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 2,612.86 | 本年支出合计 | 2,655.33 |
七、上年结转 | 42.47 |
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收 入 总 计 | 2,655.33 | 支 出 总 计 | 2,655.33 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 |
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部门: |
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| 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
| 合 计 | 2,655.33 | 42.47 | 2,612.86 |
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| 2,655.33 | 42.47 | 2,612.86 |
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409001 | 万源市城市发展服务中心 | 2,655.33 | 42.47 | 2,612.86 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 2,655.33 | 669.27 | 1,986.06 |
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| 2,655.33 | 669.27 | 1,986.06 |
|
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| 万源市城市发展服务中心 | 2,655.33 | 669.27 | 1,986.06 |
208 | 05 | 05 | 409001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 |
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208 | 08 | 01 | 409001 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 |
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210 | 11 | 02 | 409001 | 事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 |
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211 | 04 | 02 | 409001 | 农村环境保护 | 1,678.75 |
| 1,678.75 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 771.74 | 516.90 | 254.84 |
213 | 02 | 05 | 409001 | 森林资源培育 | 42.47 |
| 42.47 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 其他林业和草原支出 | 10.00 |
| 10.00 |
221 | 02 | 01 | 409001 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,612.86 | 一、本年支出 | 2,655.33 | 2,655.33 |
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一般公共预算拨款收入 | 2,612.86 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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二、上年结转 | 42.47 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 42.47 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 70.78 | 70.78 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 |
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| 节能环保支出 | 1,678.75 | 1,678.75 |
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| 城乡社区支出 | 771.74 | 771.74 |
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| 农林水支出 | 52.47 | 52.47 |
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| 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 |
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财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
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部门: |
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| 表2-1 | ||||
项 目 | 总计 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 合计 | |||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 |
| 小计 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 2,655.33 | 934.11 | 934.11 | 669.27 | 264.84 | 1,678.75 | 1,678.75 | 1,678.75 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | |
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| 2,655.33 | 934.11 | 934.11 | 669.27 | 264.84 | 1,678.75 | 1,678.75 | 1,678.75 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | |
|
|
| 万源市城市发展服务中心 | 2,655.33 | 934.11 | 934.11 | 669.27 | 264.84 | 1,678.75 | 1,678.75 | 1,678.75 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | |
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| 工资福利支出 | 580.89 | 580.89 | 580.89 | 580.89 |
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301 | 01 | 409001 | 基本工资 | 249.33 | 249.33 | 249.33 | 249.33 |
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301 | 02 | 409001 | 津贴补贴 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |
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301 | 07 | 409001 | 绩效工资 | 157.98 | 157.98 | 157.98 | 157.98 |
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301 | 08 | 409001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |
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301 | 10 | 409001 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
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301 | 12 | 409001 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
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301 | 13 | 409001 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |
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| 商品和服务支出 | 2,067.06 | 345.84 | 345.84 | 81.00 | 264.84 | 1,678.75 | 1,678.75 | 1,678.75 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | |
302 | 01 | 409001 | 办公费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
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302 | 05 | 409001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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302 | 06 | 409001 | 电费 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 2.00 | 250.00 |
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302 | 07 | 409001 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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302 | 11 | 409001 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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302 | 13 | 409001 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 14 | 409001 | 租赁费 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 1.84 |
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302 | 15 | 409001 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 16 | 409001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 17 | 409001 | 公务接待费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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302 | 26 | 409001 | 劳务费 | 1,678.75 |
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| 1,678.75 | 1,678.75 | 1,678.75 |
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| |
302 | 28 | 409001 | 工会经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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302 | 31 | 409001 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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302 | 39 | 409001 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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302 | 99 | 409001 | 其他商品和服务支出 | 55.47 | 13.00 | 13.00 |
| 13.00 |
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|
| 42.47 | 42.47 | 42.47 | |
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|
| 对个人和家庭的补助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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303 | 05 | 409001 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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| 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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310 | 02 | 409001 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 2,655.33 | 2,612.86 | 42.47 |
|
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|
|
| 2,655.33 | 2,612.86 | 42.47 |
|
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| 万源市城市发展服务中心本级 | 2,655.33 | 2,612.86 | 42.47 |
208 | 05 | 05 | 409 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 |
|
208 | 08 | 01 | 409 | 死亡抚恤 | 2.38 | 2.38 |
|
210 | 11 | 02 | 409 | 事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 |
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211 | 04 | 02 | 409 | 农村环境保护 | 1,678.75 | 1,678.75 |
|
212 | 01 | 99 | 409 | 其他城乡社区管理事务支出 | 771.74 | 771.74 |
|
213 | 02 | 05 | 409 | 森林资源培育 | 42.47 |
| 42.47 |
213 | 02 | 99 | 409 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 |
|
221 | 02 | 01 | 409 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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|
| 合 计 | 669.27 | 583.27 | 86.00 |
|
|
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| 669.27 | 583.27 | 86.00 |
|
| 409001 | 万源市城市发展服务中心 | 669.27 | 583.27 | 86.00 |
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| 301 | 工资福利支出 | 580.89 | 580.89 |
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301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 249.33 | 249.33 |
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301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 20.17 | 20.17 |
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301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 157.98 | 157.98 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 | 68.40 |
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301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.84 | 28.84 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 |
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|
| 302 | 商品和服务支出 | 81.00 |
| 81.00 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.60 |
| 15.60 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.40 |
| 3.40 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |
| 24.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |
| 5.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.38 | 2.38 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 5.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 5.00 |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 1,986.06 |
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| 1,986.06 |
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| 万源市城市发展服务中心 | 1,986.06 |
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| 农村环境保护 | 1,678.75 |
211 | 04 | 02 | 409001 | 环卫服务市场化项目经费 | 1,678.75 |
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|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 254.84 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 城市路灯照明电费 | 250.00 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 办公用房租赁费用 | 1.84 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 城市路灯日常维护费用 | 3.00 |
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| 森林资源培育 | 42.47 |
213 | 02 | 05 | 409001 | 2022年春季城区绿化补植项目 | 42.47 |
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| 其他林业和草原支出 | 10.00 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 市委大院及政府广场绿化管护经费 | 2.00 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 城区绿化及红军公园管护经费 | 8.00 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 27.40 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.40 |
|
| 27.40 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.40 |
409001 | 万源市城市发展服务中心 | 27.40 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.40 |
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| 表4 | ||
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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万源市城市发展服务中心财政拨款三公经费2023年预算情况的说明
万源市城市发展服务中心财政拨款三公经费预算2023年情况如下:
万源市城市发展服务中心财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下:
一 、因公出国(境)经费
2023年万源市城市发展服务中心“三公”经费无预算无支出。
二、公务接待费
2023年万源市城市发展服务中心安排公务接待费预算3万元,较 2023年预算下降5%,主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。
三、 公务用车购置及运行维护费
2023年万源市城市发展服务中心安排公车购置及运行维护费24万元,其中:购置经费0万元、运行维护费24万元,与2022年预算持平。
2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项 目 | 本年预算数 |
合计 |
27.4 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
3.4 |
3.公务用车费 |
24 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
24 |
(2)公务用车购置 |
0 |