四川省万源市城乡居民社会养老保险局 2017年部门决算编制说明
  • 来源:
  • 作者:
  • 发布日期:2018-08-28
  • 点击数:人次
  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    我单位的基本职能负责宣传贯彻执行城乡居民社会养老保险法律、法规和规章,主要承担参保审核登记、保费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、保险关系转移接续与注销、待遇领取资格认证、内部控制与稽核、档案管理、统计管理、数据管理与分析、接受咨询查询服务、受理举报、编制上报本级基金预决算和财务统计报表、管理指导监督考核乡镇社保服务中心业务经办工作。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    2017年我单位城乡居民基本养老保险工作稳步推进,脱贫攻坚帮扶工作成效明显,“两学一做”学教活动、 不作为、慢作为、假作为专项整治、党建及党风廉政建设等各项工作协调发展。超额完成2017年达州市下达我市的参保、征缴等民生任务;超额完成市委市政府下达的精准扶贫对象参保任务,基本完成市政府下达的全民参保缴费任务;我局党支部再次获得市委“七一”表彰的“先进基层党组织”称号。

    二、部门概况

    2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

    共1个,系参照公务员法管理的事业单位。目前有划定的参公管理事业编制11个,有在编在岗正式员工11人。公共服务岗位6人。单位内设局办公室、统筹股、支付股、基金股、技术股、稽核股、档案管理办公室等5股2室。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年我单位财政拨款本年收入合计118.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入118.9万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     

    2017年我单位本年支出合计118.9万元,其中:基本支出118.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计118.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2.2万元,增长1.88%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出118.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2.2万元,增加1.88%。

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出118.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出106.73万元,占89.76%;医疗卫生支出4.34万元,占3.65%;住房保障支出7.83万元,占6.59%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1..社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为106.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):支出决算为4.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.9万元,其中:

    人员经费102.93万元,主要包括:人员经费支出102.93万元,主要包括:基本工资35.2万元、津贴补贴38.56万元、奖金3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金7.83万元。               

    公用经费15.97万元,主要包括:办公费6.23万元、水费0.5万元、电费1.3万元、差旅费3.3万元、工会经费2万元、公务接待费0.63万元、其他商品和服务支出2万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.63万元,占100%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    3.公务接待费支出0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出0.63万元,具体内容包括:开展达州市级部门对本单位的各项基金专项检查、社会保险工作指导等方面。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    公务接待费支出决算比2016年减少45元,下降0.72%。主要原因是我单位根据各项有关规定,严格控制公务接待费开支。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,我单位机关运行经费支出15.97万元,比2016年减少9.03万元,下降36.14%。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


    分享到: