万源市沙滩镇人民政府 关于2017年部门决算编制说明
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  • 发布日期:2018-08-30
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
      2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

    (二)2017年,在乡党委政府的正确领导下,在市财政局的正确指导下,全面完成了全年的收支任务,有效控制了乡级债务。在财政十分困难的情况下,保障了人员经费、民生、重点建设等方面的支出。维系了一方的稳定,为我乡的经济社会发展作出了应有的努力

    二、部门概况

    沙滩镇下属事业单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入合计1162.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入399.58万元,占34.36%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (图1:收入决算结构图)(饼状图)

    2017年全年支出合计1162.99万元,其中:基本支出574.35万元,占49.39%;项目支出588.64万元,占50.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (图2:支出决算结构图)(饼状图)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计2325.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加585.83万元,增长101.5%。

    (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1162.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加585.83万元,增长101.5%。

    (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1162.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出399.58万元,占34.36%;公共安全支出4万元,占0.34%;社会保障和就业支出86.47万元,占7.43%;医疗卫生支出19.56万元,占1.68%;住房保障支出22.94万元,占1.97%;农林水支出625.44万元,占53.78%;节能环保支出5万元,占0.43%。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为12.85万元,完成预算100%。

    2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为187.48万元,完成预算100%。

    3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项): 支出决算为140.6万元,完成预算100%。

    4. 一般公共服务(类)财政事务事务(款)行政运行(项): 支出决算为32.85万元,完成预算100%。

    5. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 支出决算为7.69万元,完成预算100%。

    6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)  行政运行(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

    7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项): 支出决算为18.8万元,完成预算100%。

    8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)    其他一般公共服务支出(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。

    9. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。

    10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为48.58万元,完成预算100%。

    11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为4.32万元,完成预算100%。

    12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为10.1万元,完成预算100%。

    13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为15.78万元,完成预算100%。

    14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 支出决算为6.82万元,完成预算100%。

    15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政单位医疗(项): 支出决算为8.91万元,完成预算100%。

    16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.82万元,完成预算100%。

    17. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

    18. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为340.5万元,完成预算100%。

    19. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 支出决算为82.4万元,完成预算100%。

    20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为11.13万元,完成预算100%。

    21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为183.35万元,完成预算100%。

    22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

    23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

    24. 住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为22.94万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.99万元,其中:

    人员经费504.81万元,主要包括:基本工资85.34万元、津贴补贴100.23万元、奖金5.29万元、绩效工资20.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元、其他社会保障缴费12.74万元、抚恤金4.32万元、救济费15.78万元、生活补助196.50万元、住房公积金22.94万元等。
      公用经费69.55万元,主要包括:办公费36.79万元、印刷费7.45万元、咨询费0万元、水费2.6万元、电费4.98万元、邮电费2.99万元、差旅费5.24万元、会议费4.26万元、培训费0万元、公务接待费5.24万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元,完成预算100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.24万元,占100%。

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0.25万元,增长/下降0.05%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出5.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次,500人次(不包括陪同人员),共计支出5.24万元。

    公务接待费支出决算比2016年减少73775万元,下降41.52%。

     

                             

     

      

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