万源市人社局 关于2017年部门决算编制的说明
  • 来源:
  • 作者:
  • 发布日期:2018-08-24
  • 点击数:人次
  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能职责。

       根据《中共达州市委办公室、达州市人民政府办公室关于印发〈万源市人民政府机构改革方案〉的通知》(达市委办发﹝2010﹞47号),设立万源市人力资源和社会保障局,将原市人事局职责、原市劳动和社会保障局职责整合,划入市人力资源和社会保障局。牵头执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟定全市人力资源和社会保障事业的规范性文件,制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施全市人力资源开发政策、人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责高层次专业技术人才选拔、培养和有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、考核及管理、服务工作,负责专业技术队伍建设和专业技术人员继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作,推行专业技术执业资格制度,完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    统筹推进就业促进工作;社会保障工作有序开展;城镇居民人均可支配收入稳步增长;人事人才工作稳步推进;和谐劳动关系运行良好;信访维稳工作有效展开;脱贫攻坚工作有力有效。

    二、部门概况

    人社局辖4个二级局和直属4个事业单位,其中参照公务员法管理的事业单位5个,事业单位3个,职工147人,其中,公务员26名,参照公务员管理66名,事业人员31名,机关工勤人员24名。

    三、收支决算总体情况

    2017年本年收入合计806.97万元,其中:财政拨款收入806.97万元,占100%。

    2017年本年支出合计806.97万元,其中:基本支出655.69万元,占81%;项目支出151.28万元,占19%。

    四、财政拨款支出决算情况

    2017年度财政拨款收支决算总计806.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支各增加125.32万元,增长18%。


    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出806.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款收、支各增加125.32万元,增长18%。


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出806.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出532.6万元,占66%;社会保障和就业支出200.44万元,占24.83%;医疗卫生支出26.63万元,占3.31%;住房保障支出47.3万元,占5.86%。


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公服务支出532.6万元,其中:(1)一般公共服务-人力资源事务-行政运行:2017年决算数为504.24万元,主要用于:人员工资、养老保险等支出;(2)一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务:2017年决算数为2万元,主要用于:一般行政管理事务支出;(3)一般公共服务-人力资源事务-机关服务:2017年决算数为4万元,主要用于:市级机关困难职工补助支出;(4)一般公共服务-人力资源事务-军队转业干部安置:2017年决算数为0.89万元,主要用于:军队转业干部困难补助支出;(5)一般公共服务-人力资源事务-公务员招考:2017年决算数为8万元,主要用于:公务员招考费用支出;(6)一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出:2017年决算数为11.47万元,主要用于:三支一扶项目人员生活补助支出。(7)一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:2017年决算数为2万元,主要用于:纪检组办案支出。
      2.社会保障就业支出200.44万元,其中:(1)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政支行:2017年决算数为73.61元,主要用于:劳动监察大队人员工资、养老保险等支出;其中:(2)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障时监察:2017年决算数为8.8万元,主要用于:劳动监察大队办案经费支出;(3)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权:2017年决算数为2万元,主要用于:仲裁院办案经费支出;(4)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务:2017年决算数为3万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出;(5)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:2017年决算数为1.91万元,主要用于:遗属人员生活补助;(6)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2017年决算数为111.12万元,主要用于:军队转业干部到企业困难补助支出。

    3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为26.63万元,主要用于:人员医疗保险支出。

    4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为47.3万元,主要用于:职工住房公积金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出655.69万元,其中:

    人员经费624.29万元,主要包括:基本工资188.12万元、津贴补贴262.66万元、奖金11.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.1万元、其他社会保障缴费26.63万元、抚恤金1.91万元、住房公积金47.3万元。
      公用经费31.4万元,主要包括:办公费3.11万元、印刷费1.15万元、咨询费、手续费0.15万元、水费0.06万元、电费2.89万元、邮电费3.19万元、物业管理费0.28万元、差旅费6.5万元、培训费7.49万元、公务接待费0.56万元、工会经费6.02万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元,完成预算37%,主要原因厉行节约和上级检查减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.56万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因车辆是由市机关事务管理中心统一管理和使用。

    3.公务接待费支出0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次188人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元,下降13%。主要原因是上级检查减少和厉行节约等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,机关运行经费支出31.4万元,比2016年增加29.4万元。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,0共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



    分享到: