万源市人民政府政务服务中心 关于2017年部门决算编制的说明
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  • 发布日期:2018-08-24
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  •     一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        2017年我单位的职能:(一)负责指导、协调、督促和检查全市各乡镇便民服务中心规范化建设和服务型政府机关建设工作。(二)负责监督管理进入政务中心的窗口单位及工作人员;负责组织各窗口单位实施规范、高效、优质服务,并提供法律、政策咨询。(三)组织协调涉及两个或两个以上部门和行政许可事项的审批;负责协调和督查审批项目的全程运行情况。(四)负责制定政务服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉。(五)贯彻执行国家和省、市有关行政审批工作的法律、法规和各项方针、政策。(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

        (二)重点工作完成情况。

        1.脱贫攻坚工作完成情况。

        (1)完成了皮窝乡中坝河村2017年整村脱贫任务。

        (2)创新惠民帮扶模式,完成了60万元惠民帮扶资金目标任务。

        2.党风廉政建设工作完成情况。

        (1)制定中心主体责任清单和纪检组监督责任清单,细化党组主体责任23项,纪检组监督责任18项。抓好廉政风险点防控,构建纪律作风建设长效机制,重新梳理重点廉政风险防控人员9人,制定廉政风险防控措施15个,多次开展廉政风险防控教育,层层压紧压实责任,严肃查处违纪违规问题。

        (2)持续推进“两学一做”学习教育。坚决纠正工作中存在的纪律散漫、不作为、慢作为、乱作为和“吃拿卡要”等行为。

        (3)开展解决群众“办事难”专项整改“回头看”工作。坚持实事求是,深挖问题根源,梳理问题清单,明确整改任务,落实整改责任人和整改时限,制定切实可行的整改措施,形成了解决群众“办事难”常态化工作机制。

        二、部门概况

        市政务中心下属事业单位1个,即惠民帮扶中心。惠民帮扶中心编制8个,实有工作人员7人。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年市政务中心收入合计212.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入200.85万元,占94.48%;

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        2017年市政务中心支出合计212.57万元,其中:基本支出212.57万元,占100%;项目支出0万元。

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        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计212.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少169.95万元,下降44.4%。

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        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出212.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少169.95万元,下降44.4%。

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        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出212.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出200.85万元,占94.48%;医疗卫生(行政单位医疗)支出4.17万元,占1.96%;住房保障(住房公积金)支出7.54万元,占3.56%。

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        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务: 支出决算为198.85万元,完成预算100%。

        2、纪检监察事务-行政运行决算数为2万元,完成预算数的100%。

        3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为4.17万元,完成预算100%。

        4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为7.54万元,完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.57万元,其中:

        人员经费117.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
        公用经费94.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

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        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元,完成预算14%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩经费开支。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元,占100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

        公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.72万元,下降100%。主要原因是2016年实行公车改革,2017年本单位无公务用车。

        3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,51人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元,

        公务接待费支出决算比2016年减少0.008万元,下降3.6%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩经费开支。

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        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2017年度,市政务中心机关运行经费支出6.78万元,比2016年减少0.75万元,下降10%。

        (二)政府采购支出情况

        2017年度,市政务中心政府采购支出总额71.1万元,其中:政府采购服务支出71.1万元。主要用于政务大厅及乡镇便民服务中心视频监控设备升级改造。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日,政务中心无公务用车。

     

    万源市人民政府政务服务中心

    2018年8月20日


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