按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家有关交通行业的法律、法规、方针和政策,并组织实施交通行业发展规划。
2、负责全市交通基础设施建设,组织编制全市公路、水路、交通运输行业发展规划,制定交通运输行业固定资产投资中长期计划和年度计划,经批准后组织实施,并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
3、负责全市公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议,依法保护公路;培育和发展交通运输市场,负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理,负责水上交通安全监督管理和防止船舶及水上设施检验工作。
4、负责组织全市重点公路、旅游干线、县乡公路、乡村公路、大中型桥梁项目的工可论证、列项、上报、施工管理、技术和质量监督,竣工初验和交工验收等工作。
5、负责组织协调重点物资,抢险、救灾、战备等紧急运输和交通战备工作。
6、统筹管理和协调全市公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作,负责全市县乡公路的维修养护和管理工作。
7、负责全市交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作,研究制定全市行业教育、培训计划。
8、负责积极推广应用交通科技政策,技术标准、定额和规范。
9、负责交通行业的涉外工作。
10、负责全市公路、水路交通行业的综合统计,信息收集分析和开发利用,提供咨询服务。
11、负责管理和监督检查局属单位国有资产的保值、增值,管理局属事业单位和机关工作人员的考核晋升、任免以及交通行业人才预测、交流和安全生产工作。
12、承办市委市政府和达州交通局、省交通厅交办的其它事项。
二、部门概况
万源市交通运输局行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为755.2329万元,其中:当年财政拨款收入755.2329万元。相应安排支出预算755.2329万元,其中:一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出13.1388万元,医疗卫生与计划生育支出21.0112万元,住房保障支出35.0977万元,交通运输支出683.9852万元。
四、支出预算安排情况
万源市交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等。
基本支出,是用于保障交运局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于交通道路安全、海事工作、交通项目工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于纪检监察事物。
(二)社会保障和就业支出,主要用于遗属抚恤金、未归口离休人员工资。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)交通运输支出,一部分用于职工按照国家规定发放的工资、津贴、日常的办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等。另一部分用于专项工作经费支出。
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出:主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职工住房公积金和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出:主要用于:日常办公、差旅、会议、培训费、水电费等支出。
(三)对个人和家庭的补助:主要用于未归口离休人员工资、抚恤金支出、506干部生活补助。
(四)其他资本性支出:主要用于办公设备购置和道路救灾应急保畅交通专项支出。
五、部门预算表(详见万源市2018年部门预算公开样表)