中共万源市委党史研究室2017年决算公开编制说明
  • 来源:市委党史办
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  • 发布日期:2018-08-27
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    中共万源市委党史研究室主要承担市级地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作,编写本市地方党史和党史人物传记;开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作,运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询;承担市委、省委党史研究室交办的其他任务。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    1、脱贫攻坚工作,2017年帮扶石窝镇金山寺村,该村于2017年12月整村脱贫。

    2、完成了《张开基传》资料的收集、整理、编撰,近20万字。

    3、完成了《万源市执政实录》(2016年卷)的收集、整理、编撰,约100万字。

    二、部门概况

    本单位属市委一级单位1个,编制数5人,实有7人。

    三、收支决算总体情况

    2017年万源市党史研究室本年收入合计100.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入100.02万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国在资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     

    2017年万源市党史研究室本年支出合计100.02万元,其中:基本支出100.02万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计100.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7.95万元,增长7.9%。


    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出100.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加7.95万元,增长8.6%。


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出100.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元,占2%;科学支出88.79万元,占88.7%;社会保障支出0.67万元,占0.67%;医疗卫生与计划生育支出3.04万元,占3.07%;住房保障支出5.52万元,,占5.56%。


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)、***(款)***(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。

    2.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为88.79万元,完成预算100%。

    3.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为0.67万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为3.04万元,完成预算100%。

    5.住房保障支出(类)***(款)***(项):支出决算为5.52万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.02万元,其中:

    人员经费93.86万元,主要包括:基本工资31.64万元、津贴补贴39.38万元、奖金2.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.04万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.67万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
      公用经费6.16万元,主要包括:办公费2.38万元、印刷费1.54万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.44万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.93万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.49万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元,完成预算24.5%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待批次和人员减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.49万元,占100%。具体情况如下: 


    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    3.公务接待费支出0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,88人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元,具体内容包括:宁波市委党史研究室调研万源保卫战资料,金额850元;昆明市委党史研究室收集党史相关资料,金额960元;内江市委党史研究室收集成地方党史资料,金额980元;达州市委党史研究室督查2017年党史工作,金额620元;沈阳客人万源收集相关资料,金额1490元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

    公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.2%。主要原因是接等客人批次少于上年。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,中共万源市委党史研究室机关运行经费支出6.16万元,比2016年减少3万元,减少32.7%。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,中共万源市委党史研究室采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,***共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

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