一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。我校是一所农村完全小学校,主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。
(二)2017年重点工作完成情况。
本年度,我校万源市教育科技知识产权局的正确领导和校长及行政班子领导下,团结和带领广大教师,各项工作都取得了良好的成绩。学校开展了正常的教育教学秩序,学校共绿化面积达120平方米,学校维修教学及辅助用房843多平米,硬化运动场地612多平米,改建室外梯步。从而大地改善了学校的容貌和育人的环境。购建了学生网络教室,完善了学校各功能室,配齐配足了教学设,改善了教职工的办公条件,更换学生桌凳100套,迎接了四川省对我校的均衡发展验收检查。为学校贫困寄宿学生发放了生活补助费,为学前学生发放了三儿资助资金等。做好校园安全稳定工作,实施营养改善计划。
二、部门概况
我校具有独立编制和独立核算的机构1个,2017年度,本部门决算汇编户数共1个较上年没有变化。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市罗文镇中心小学校本年收入合计902.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入863.46万元,占95.71%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入38.71万元,占4.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年万源市罗文镇中心小学校本年支出合计902.17万元,其中:基本支出722.92万元,占80.13%;项目支出179.25万元,占19.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计863.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少50.27万元,下降5.50%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出863.46万元,占本年支出合计的95.70%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少50.27万元,下降5.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出863.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育/普通教育/小学教育支出625.65万元,教育/普通教育/学前教育支出211.01万元,教育支出/教育附加安排的支出/农村中小学教学设施10万元,教育支出/教育附加安排的支出/其它教育附加安排的支出5.25万元,占94.18%;社会保障和就业/抚恤/死亡抚恤5.73万元,占0.66%;医疗卫生支出**万元,占**%;住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出44.53万元,占5.16%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为211.01万元,完成预算100%。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为625.65万元,完完成预算100%。
3.教育(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项):支出决算为5.25万元,完成预算100%。
4.教育(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为5.73万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为44.53万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出863.46万元,其中:
人员经费539.19万元,主要包括:基本工资194.43万元、津贴补贴68.3万元、其他社会保障缴费18.77万元、绩效工资98.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费74.21万元,职业年金缴费1.93万元,对个人和家庭的补助82.73万元,抚恤金5.73万元,生活补助23.96万元,助学金8.51万元,住房公积金44.53等。
公用经费145.02万元,主要包括:办公费76.27万元、印刷费1.9万元、水费4.64万元、电费16.89万元、邮电费1.23万元、差旅费14.39万元、维修(护)费16.50万元、会议费4.49万元、培训费8.13万元、公务接待费0.58万元、等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.58万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,190人次(不包括陪同人员),共计支出0.58万元,具体内容包括:教学工作检查,义务教育均衡检查,安全检查,校长离任审计等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元,增长42.7%。主要原因是接待事项和人次增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。