万源市投资促进局2017年部门决算编制说明
  • 来源:万源市投资促进服务中心
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  • 发布日期:2018-08-30
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    负责国家及省、市投资促进和招商引资政策的贯彻执行及全市投资促进和招商引资具体政策的拟定、执行、监督和落实招商引资优惠政策。研究、拟订全市对外开放、招商政策、办法和措施,负责全市招商引资各项指标的统计、上报工作,会同有关部门对全市招商引资目标任务的编制、分解下达、督查和考核,协调做好引进项目后续跟踪服务工作。负责组织和协调全市区域经济合作工作,负责我市企事业单位在外设立经济窗口的考察、审批工作,审批市外企事业单位来我市设非经营性机构及国内友好城市的缔结、联络。负责全市招商引资网络建设,牵头做好全市招商引资项目的收集筛选、整理包装、向外推介和跟踪落实。负责全市投资促进和招商引资对外宣传及对外联络联系工作。会同有关部门督查招商引资投资环境改善情况,并提出相关改进意见等。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    1.招商引资工作  一是2017年全年实际到位资金94.1亿元,完成达州市目标任务65亿元的145%,超全年目标任务45个百分点,同比增长15.7%。二是2017年新签约项目6个,签约总金额84.65亿元,完成达州市下达全年新签约任务80亿元的106%,超全年目标任务6个百分点。三是2017年各产业招商小分队共计开展“走出去”招商活动32批次,开展“请进来”招商活动50批次。四是2016年第十六届“西博会”签约项目落实情况。第十六届西部国际博览会签约项目3个,签约总金额43亿元。目前,签约项目均已开工建设,实际到位资金13.8亿元,项目履约率100%、开工率100%,资金到位率达32%。五是项目库及客商资源信息库建设完成情况2017年以来,我局严格按照市委、市政府要求,不断丰富完善项目库和客商信息资源库,全年重点包装推介项目44个;建立了京、粤、渝知名人士、成都(万源)商会、珠三角商会、达商总会等各地万源籍客商信息资源库。

    2.脱贫攻坚工作

    2017年我局把帮扶脱贫结对工作作为全局一项中心任务,列入重要议事日程,成立了局长江海平为组长,副局长贺娟、任大周,纪检组长王兴耀为副组长,其他干部职工为成员的帮扶领导小组。坚持一把手亲自抓、分管领导具体抓的工作机制,认真履行帮扶单位工作职责。主要领导挂帅过问,把结对帮扶工作作为一项重要任务来完成。 全年以文件形式制定了帮扶年度计划,制定结对帮扶花名册,并将这些文件资料下发至虹桥乡党委及贫困村。及时收集、整理、反馈帮扶工作情况,按时上报12期简报,认真填报了相关统计报表。在达州市验收检查中,土龙庙村今年拟脱贫户认可度、满意度高,总体评价好,贫困村、贫困户退出达到标准,检查验收组通过检查验收、验收合格。

    二、部门概况

    1. 机构情况,年末机构数1个。

    人员情况,编制数13名,其参照公务员编制8名。事业单位编制4名,千名硕博进达州1名。年末实际编制数13名。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年投资促进局本年收入合计128.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.89万元,占100%。如图一。

                 图一

    2017年投资促进局本年支出合计128.89万元,其中:基本支出128.89万元,占100%。如图二。

                      图二

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计128.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少21.57万元,下降14.34%。如图三。

                      图三

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出128.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年142.1万元相比,一般公共预算财政拨款减少13.21万元,下降9.30%。如图四。

                    图四

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出128.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出113.97万元,占88.42%;医疗卫生支出5.32万元,占4.13%;住房保障支出9.6万元,占7.45%(如下图五);

                     图五

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    .一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为2.00万元,完成预算100%。

    2.商贸事务(款)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为111.97万元,完成预算100%。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.32万元,完成预算100%。

    3.住房保障支出(款)住房改革(款)住房公积金(项)

    支出决算为9.6万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.89万元,其中:

    人员经费114.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费14.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元,完成预算89.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费,厉行节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算8.07万元,占100%。具体情况如下图六:

                        图六

    公务接待费支出8.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次,1615人次(不包括陪同人员),共计支出8.07万元,具体内容包括:1.接待中央电视台记者等生活开支0.4万元;2.接待江苏浙江等多批次地客商生活开支1.5万元;3.接待广州上海等地多批次客商生活开支3.8万元;4.接待上级检查5次生活开支0.37万元,接待成都等地多批次客商生活开支2万元。(接待具体项目、金额)。

    公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元,下降3.12%。主要原因是严格控制经费,厉行节约。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,投资促进机关运行经费支出14.57万元,比2016年17.08万元减少2.51万元,下降14.69%。

     

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


    2017年度部门决算公开.xls

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