四川省万源市中心医院 2017年部门决算编制说明
  • 来源:万源市卫生健康局
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  • 发布日期:2018-08-31
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    万源市中心医院是一所国家二级甲等综合医院,担负着全市及周边区县人民的基本医疗和健康保障工作。院内设有传染科、内科、普外科、脑外科、妇产科、儿科、骨科,急诊科,口腔科、中医康复理疗、五官科等门诊科和住院检查治疗科室。

    (二)2017年重点工作完成情况

    本年内完成门诊诊疗244409人次,完成住院诊疗24642人次,完成手术8328台次,出院者平均住院日7.61天,病床使用率99.93%。

    二、部门概况

    万源市中心医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年万源市中心医院本年收入合计18565.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1376.34万元,占7.41%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入16906.79万元,占91.07%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入282.40万元,占1.52%。

     

    2017年万源市中心医院本年支出合计18617.52万元,其中:基本支出18607.52万元,占99.95%;项目支出10万元,占0.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计1376.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少24.83万元,增长/下降1.84%

     

     

     

     

     

     

     



    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1376.34万元,占本年支出合计的7.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少24.83万元,增长/下降1.84%。

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1376.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2.93万元,占0.21%;医疗卫生支出1280.63万元,占93.05%;住房保障支出92.79万元,占6.74%。


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业(类)208(款)08(项)01: 支出决算为2.93万元,完成预算100%。

    2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)02(项)01:支出决算为1219.76万元,完成预算100%。

    3. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)99(项)01:支出决算为60.87万元,完成预算100%。

    4.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:决算为92.79万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.34万元,其中:

    人员经费1315.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费50.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%.

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

    公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,万源市中心医院机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,万源市中心医院政府采购支出总额177.29万元,其中:政府采购货物支出177.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,万源市中心医院共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业(类)208(款)08(项)01:主要用于死亡抚恤。

    10.医疗卫生与计划生育(类)210(款)02(项)01:主要用于人员经费、专用设备购置。

    11.住房保障(类)221(款)02(项)01:主要用于住房公积金支出。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

                                                                                                                     


    2017决算公示表.xls

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