万源市机关事务服务中心 关于2017年部门决算编制的说明
  • 来源:万源市政府办公室
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  • 发布日期:2018-09-02
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    万源市机关事务服务中心主要职能职责为:

    1、 公车管理工作。

    2、 公务接待工作。

    3、 节能减排工作。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    二、部门概况

    万源市机关事务服务中心是万源市政府办公室下属二级单位。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年万源市机关事务服务中心本年收入合计194.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入194.62万元,占100% 。

    图1:收入决算结构图

    2017年万源市机关事务服务中心本年支出合计194.62万元,其中:基本支出194.62万元,占100%

    图2:支出决算结构图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入194.62万元,支出总计194.62万元。因2016年万源市机关事务服务中心为非独立核算部门,因此无法提供与2017年的比较数。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出194.62万元,占本年支出合计的100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出194.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出188.13万元,占96.66%;医疗卫生支出2.32万元,占1.19%;住房保障支出4.18万元,占2.15%。

    图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为188.13万元,完成预算101.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算执行过程中,由于人员工作变动、工资晋级,导致预算变动。

    2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.32万元,完成预算100%。

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为4.18万元。完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.42万元,其中:

    人员经费54.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费140.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为116.79万元,完成预算84.63%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算116.79万元,占100%;公务接待费支出决算**万元,占**%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

    因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出116.79万元。其中:

    公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

    公务用车运行维护费支出116.79万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出**万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。

    公务接待费支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,***机关运行经费支出**万元,比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2016年决算数持平)。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,***共有车辆**辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    ……

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    万源市机关事务服务中心2017决算数据公开.xls

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