万源市鹰背乡人民政府2017年度部门决算编制说明
  • 来源:万源市鹰背镇
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  • 发布日期:2018-09-01
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能职责是:

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

    2、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

    3、维护稳定。坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

    4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、就业和社会保障和村镇规划建设、土地承包、国土资源及矿产资源的合理利用与保护、农民负担监督、农村集体资产和财务等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6、完成上级政府交办的其它事项。

    (二)2017年重点工作完成情况:我所在乡党委政府的正确领导下,在市财政局的正确指导下,全面完成了全年任务,有效控制了债务。保障了人员经费、民生资金、建设项目等方面的支出维护了一方稳定,为鹰背乡经济社会发展贡献了力量。

    二、收支决算总体情况

    2017年鹰背乡本年收入合计541.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入541.83万元,占100%。

    2017年鹰背乡本年支出合计541.83万元,其中:基本支出346.87万元,占64%;项目支出194.96万元,占36%。

    三、财政拨款支出决算情况

    2017年度财政拨款收支决算总计541.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支各增加215.89万元增长66%。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出541.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加215.89万元,增长66%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出541.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出162.17万元,占30%;公共安全支出4万元,占0.74%;社会保障和就业支出49.08万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出14.5万元,占2.68%;节能环保支出4万元,0.74%住房保障支出11.86万元,占2.19%;农林水支出296.22万元,占54.65%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出:2017年决算数为162.17万元,完成预算104%,决算数大于预算数的主要原因,一是增加人员基本工资、津贴补贴大于减少人员基本工资、津贴补贴;二是职工工资正常调标。

    2、公共安全支出:2017年决算数为4万元,完成预算100%,主要用于:农村道路交通管理。

    3、社会保障和就业支出:2017年决算数为49.08万元,完成预算113%,决算数大于预算数的主要原因,一是机关事业单位遗属定期生活困难补助标准调高;二是2017年8月起新增鲜菊英遗属定期生活困难补助。

    4、医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为14.5万元,完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是行政和事业单位医疗资金。

    5、农林水支出:2017年决算数为296.22万元,完成预算230%,决算数大于预算数的主要原因,一是新增水利抗旱支出及病虫害控制支出;二是新增扶贫支出,包括农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出。

    6、住房保障支出:2017年决算数为11.86万元,完成预算102%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常调标导致住房公积金补助增加

    7、节能环保支出;2017年决算数为4万元,新增节能环保支出,主要用于:政府节能环保支出

    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出346.87万元,其中:人员经费312.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费34.78万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元,完成预算133%,决算数大于预算数的主要原因是预算资金不足,预算数较少,脱贫攻坚事务及工作检查较多。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.99万元,占100%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)经费

    2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数增长0%,与2016年决算数持平。

    2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2、公务接待费

    2017年公务接待费3.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费2731330人次。公务接待费支出决算比2016年下降0.21万元,主要原因是简化公务接待,严格控制接待规模和规格。

    3、公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年决算数持平。2017年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。2017年车辆运行维护费支出0万元。

    七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    八、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    九、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(镜)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(镜)费反映单位公务出国(镜)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    决算公开.xls

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