万源市旅游局 关于2017年部门决算公开的说明
  • 来源:万源市文化体育和旅游局
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  • 发布日期:2018-09-02
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,制定全市旅游发展的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制定旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

    2.制定并组织实施全市旅游业和风景名胜区发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划。

    3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

    4.制定全市旅游市场开发战略并组织实施,负责组织旅 游区和风景名胜区的保护、规划、建设、管理及旅游产品开发工作;组织实施万源市整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

    5.负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理,会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

    6.负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作,备案旅行社分社、服务网点;审查、申报旅行社经营出入境旅行业务;统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

    7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展以及招商引资工作。

    8.监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

    9.制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作。

    10.管理直属单位的机构编制和干部人事工作,指导直属单位和旅游行业协会工作。

    二、部门概况

    万源市风景旅游管理局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年度本年收入合计267.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入253.72万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入13.40万元,占5%

     

     

     

     

    2017年本度支出合计267.12万元,其中:基本支出207.12万元,占77.54%;项目支出60.00万元,占22.46%

     

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计267.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少47.04万元,下降14.97%。

     

     


     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出253.72万元,占本年支出合计的94.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少49.64万元,下降16.36%。

     

     

     


     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出253.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元,占0.79%;商业服务等支出231.65,占91.3;医疗卫生支出7.16万元,占2.82%;住房保障支出12.91万元,占5.09%。


     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行: 2017年支出决算为2万元,主要用于纪检人员办案差旅费、办公费等。

    2、医疗卫生与计划生育-医疗保障-医疗保障-行政单位医疗:2017年支出决算为7.16万元,主要用于单位职工基本医疗保险、补充养老保险。

    3、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行:2017年支出决算为149.4万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障。

    4、商业服务等支出-商品和服务支出-行政运行:2017年支出决算为82.25万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费公务接待费、公务用车运行维护、工会经费等。

    5、住房保障支出-住房公积金-行政运行:2017年决算支出12.91万元,用于职工住房改革支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.72万元,其中:

    人员经费162.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费91.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    五、(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元。“三公”经费比2016年减少0.03万元,下降2.85%。



     

     

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

    1、因公出国(境)经费支出0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降2.85%。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出13.4万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,我单位机关运行经费支出31.41万元,比2016年增加0.47万元,增长1.52%

    (二)政府采购支出情况

    无。

    (三)国有资产占有使用情况

    无。

     

     

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