万源市人民政府办公室财政拨款“三公”经费决算2019年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2019年预算安排10万元,实际支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)经费支出与2018年相比无变化。
二、公务用车购置及运行维护费
2019年预算安排10万元,实际支出6.48万元,完成预算的64.8%。公务用车购置及运行维护费支出与2018年相比下降1.16万元,下降15.18%。主要原因是严格按公车管理规定使用公务用车。
三、公务接待费
2019年预算安排8万元,实际支出6.67万元,完成预算的83.38%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出与2018年相比下降2.08万元,下降23.77%。主要原因是严格按中央八项规定控制公务接待开支。
附件1
2019年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 13.15 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 6.67 |
3.公务用车费 | 6.48 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.48 |
(2)公务用车购置 | 0 |
