万源市文化馆财政拨款“三公”经费决算2019年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,实际支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)经费支出与2018年相比无变化。
二、公务用车购置及运行维护费
2019年预算安排0万元,实际支出0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出与2018年相比无变化。
三、公务接待费
2019年预算安排0.85万元,实际支出0.85万元,完成预算的100%。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元,下降2℅,主要原因是厉行节约。
附件1 | |
2019年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 0.85 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.85 |
3.公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
