万源保卫战战史陈列馆财政拨款“三公”经费决算2019年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,实际支出0万元,完成预算的0℅。因公出国(境)经费支出与2018年相比无变化。
二、公务用车购置及运行维护费
2019年预算安排1.43万元,实际支出1.43万元,完成预算的100℅。公务用车购置及运行维护费支出与2018年减少0.074万元,下降5℅。主要原因是严格执行中央八项规定及加强内部管理。
三、公务接待费
2019年预算安排0.14万元,实际支出0.14万元,完成预算的100℅。主要用于上级检查指导业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元,下降58.82℅。主要原因是严格执行中央八项规定,加强内部管理逐年递减。
附件1
2019年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 1.57 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.14 |
3.公务用车费 | 1.43 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.43 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |