万源市河口镇小学2021年单位决算公开
  • 来源:万源市河口镇小学
  • 作者:万源市河口镇小学
  • 发布日期:2022-10-26
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  • 2021年度

    四川省万源市河口镇小学单位决算

    目录


    公开时间:2022年9月9日


    第一部分单位概况

    一、职能简介

    二、2021年重点工作完成情况

    第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分名词解释

    第四部分附件

    第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    (注:请单位根据实际注明页码)

    第一部分 单位概况


    职能简介

    全面实施素质教育,教育教学质量和办学效果明显提高,学生在德智体各方面健康成长,取得了社会各界的赞誉。实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)

    二、2021年重点工作完成情况

    1、办学条件、育人环境得到不断改善,2、精细管理纵深推进,德育建设不断加强,3、规范办学行为,4、师资水平明显提高,5、惠民工程落实到位,6、2021年教育教学成绩成绩大幅上升,在质量检查中居全市第二名。

    第二部分 2021年度单位决算情况说明


    入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计1294.51万元。与2020年相比,收、支总计各增加689.49万元,增长/下降114.25%。主要变动原因是增加了财政拨款结转结余。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)





    入决算情况说明

    2021年本年收入合计603.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入603.5万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。


    (图2:收入决算结构图)(饼状图)


    出决算情况说明

    2021年本年支出合计1294.51万元,其中:基本支出603.51万元,占46.62%;项目支出691万元,占53.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)


    (图3:支出决算结构图)(饼状图)


    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计1294.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加689.49万元,增长114.25%。主要变动原因是增加了财政拨款结转结余。

    (注:数据来源于财决01-1


    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1294.51万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加689.49万元,增长114.25%。主要变动原因是增加了财政拨款结转结余。


    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1294.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)1294.51万元,占100%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

    (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)


    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为1294.51完成预算100%。其中:

    1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为691.00万元,完成预算100%


    2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为603.51万元,完成预算100%

    3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为4.00万元,完成预算100%

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出1294.51万元,其中:

    人员经费523.32万元,主要包括:基本工资188.10万元、津贴补贴53.23万元 、绩效工资108.67万元、其他社会保障缴费50.04万元生活补助53.75、医疗费补助26.32万元助学金39.23万元、其他对个人和家庭的补助支出4.00万元等。
      公用经费80.19万元,主要包括:办公费9.51万元、印刷费3.42万元、水费2.60万元、电费3.93万元、邮电费4.08万元、差旅费3.83万元、维修(护)费23.71万元、会议费0.11万元、培训费4.76万元、公务接待费0.42万元、劳务费9.66万元、工会经费6.28万元、办公设备购置7.88万元等。

    (注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)


    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元,完成预算60%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是学校精打细算、严格控制接待范围及接待标准

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.42万元,占100%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    公务接待费支出0.42万元,完成预算60%公务接待费支出决算2020年持平。

    国内公务接待支出0.42万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,118人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元,具体内容包括:检查督导支出0.28万元、业务往来支出0.14万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。


    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,***机关运行经费支出**万元,比2020年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2020年决算数持平)。主要原因是……

    (注:数据来源于财决附03表)

    (二)政府采购支出情况

    2021年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

    (注:数据来源于财决附03表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年1231日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

    (注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)等XX项目开展了预算事前绩效评估,对XX项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

    (注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表


    词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。


    (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

    四部分 附件

    附件1

    XX部门2021年部门整体支出绩效评价报告

    (报告范围包括机关和下属单位)


    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    (二)机构职能。

    (三)人员概况。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    (二)部门财政资金支出情况。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

    包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

    (二)结果应用情况。

    包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    (二)存在问题。

    (三)改进建议。



    附件2


    XXX项目2021年绩效评价报告


    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    4.资金分配的原则及考虑因素。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。

    2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

    1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

    2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    (三)项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)项目组织架构及实施流程。

    (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

    (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

    (二)项目效益情况。

    从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

    (二)存在的问题。

    结合自评情况,分析存在的问题及原因。

    (三)相关建议。

    针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


    主管部门及代码


    实施单位



    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:


     执行数:



    其中:

    财政拨款


    其中:

    财政拨款





    其他资金


    其他资金





    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况





    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标





    质量指标





    时效指标





    成本指标





    效益
    指标

    经济效益  指标





    社会效益  指标





    生态效益  指标





    可持续影响 指标





    满意
    度指标

    满意度

    指标






    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)



    五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    万源市河口镇小学.XLS

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